书目

企业内部审计实务(第2版)

内容简介

《企业内部审计实务(第2版)》打破了传统教材的编写模式,侧重审计实务,帮助读者更好地掌握审计方法与技巧。《企业内部审计实务(第2版)》共分审计基础知识认知、财务会计岗位审计、综合能力拓展审计3个模块15个项目,主要讲述审计程序与审计方法,内部控制的自我评价,以及出纳核算岗位、存货核算岗位、固定资产及其他资产核算岗位、职工薪酬核算岗位、成本费用核算岗位、资金管理核算岗位、销售核算岗位、财务成果核算岗位、会计主管总账报表核算岗位及纳税申报核算岗位的审计工作,还包括经济效益审计和经济责任审计。《企业内部审计实务(第2版)》可作为高职高专财务管理专业教材,也可供相关岗位从业人员参考使用。

作者简介

刘文梅,烟台职业技术学院,教授,会计专业带头人。多次参加会计类教材的编写工作,主编、参编教材多部,发表论文20余篇。研究方向为会计、审计。

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