书目

内部会计控制标准体系:中国运载火箭技术研究院的治理实践

内容简介

《内部会计控制标准体系:中国运载火箭技术研究院的治理实践》在深入理解内部会计控制理论的基础上,结合《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制基本规范》等文件精神,《内部会计控制标准体系:中国运载火箭技术研究院的治理实践》以梳理中国运载火箭技术研究院内部会计业务工作为中心,应用内部会计控制的基本理论和主要方法,融入风险管理思想,分析各业务流程的工作目标及可能涉及到的风险,并在关键环节设立关键控制点,制订业务工作流程,进而形成了行之有效的内部会计控制体系。

作者简介

方世力,1973年出生,北京大学法学学士、中国人民大学金融学硕士、南开大学EMBA硕士;1995年进入火箭院工作,历任审计室审计员、审计室审计二处副处长、财务部综合财务处处长、财务部副部长及财务部部长等职务;并于1996年获得律师资格,1997年获得注册会计师资格,2007年获得注册税务师资格。

目录

丛书

中国运载火箭技术研究院会计控制标准

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