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内部控制与风险管理/全国会计领军人才丛书·会计系列

内容简介

自美国《萨班斯法案》颁布以来,内部控制的重要性日益凸显,已成为世界各国防范企业风险、提升管理质量的利器。本书基于COSO发布的《内部控制——整合框架》和《企业风险管理——整合框架》,以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》等编写,强调风险在内部控制中的重要性。(1)结构上,追求“全”,以内部控制五要素框架为基础,突出风险管理的份量,强调内部控制是以风险为导向的控制,并将风险评估分为风险识别、风险分析与风险应对三章内容。(2)内容上,追求“新”,力求反映国内外有关内部控制与风险管理的最新进展,比如COSO的最新指南,以及财政部有关内部控制的解释公告与操作指南。(3)形式上,追求“活”,不仅体现在字数上,更主要的是引入了大量的内部控制与风险管理实际案例,同时在每章后增加了思考题与案例分析题。

作者简介

池国华东北财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内部控制研究中心副主任,财政部企业内部控制标准委员会咨询专家,中国会计学会内部控制专业委员会委员,全国会计学术领军人才。主要从事内部控制与公司理财等领域的研究,出版有《企业内部控制规范实施机制研究》、《EVA管理业绩评价系统模式》等著作;主编有《内部控制》(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)、《财务报表分析》等教材;在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等期刊发表学术论文二十余篇;主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学等十余项研究课题;获得辽宁省普通高等教育本科教学成果一等奖、第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖、杨纪琬奖学金优秀博士论文奖等奖励。朱荣东北财经大学会计学院副教授。主要从事公司理财与风险管理领域的研究,在《会计研究》、《财贸经济》等核心期刊发表十余篇学术论文,出版著作《企业财务风险评价与控制研究》,主持国家社会科学基金项目《小微企业融资困境与风险缓释机制研究》,参编《内部控制》《、企业价值评估》等多部教材。

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